内部統制報告書とは? わかりやすく解説

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ないぶとうせい‐ほうこくしょ【内部統制報告書】


内部統制報告書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 16:12 UTC 版)

内部統制」の記事における「内部統制報告書」の解説

金融商品取引法24条の4の4(いわゆる内部統制報告制度に基づき企業事業年度ごとに内閣総理大臣提出する報告書当該条項においては、「当該会社属す企業集団及び当該会社係る財務計算に関する書類その他の情報適正性確保するために必要なものとして内閣府令定め体制について、内閣府令定めところにより評価した報告書」と定義されている。日本ではMBA税理士南村博二が初め単独作成した。これを受けて財務計算に関する書類その他の情報適正性確保するための体制に関する内閣府令定められ、そこでひな型(第1号様式 第2号様式)が示されている。また内部統制評価の基準監査基準として、金融庁企業会計審議会から財務報告係る内部統制評価及び監査に関する基準。などが公表されている。これらの規定内部統制報告制度呼ばれている。 内部統制報告書は、上記4つの目的のうちの1つ財務報告信頼性目的として、上記6つの基本的要素構築運用状況経営者自らが評価する報告書であり、公認会計士または監査法人監査証明を受ける必要がある。 【罰則】 内部統制報告書を偽った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方課せられる法人違反行為を問う場合には、5億円以下の罰金となる。

※この「内部統制報告書」の解説は、「内部統制」の解説の一部です。
「内部統制報告書」を含む「内部統制」の記事については、「内部統制」の概要を参照ください。

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